我们在遵循独立原则的前提下,为企业提供符合核数準则的法定审计报告,并对企业的财务报表及会计记录的真实性、公允性及会计处理方法连贯性,发表审计意见。在有需要的情况下,我们可提供管理建议书,并向客户管理层报告其存在的重大问题、提出改善方案及如何提高管治水平的参考建议。
我们认为审计不只是针对财务资料的审核,更应该关注财务资料背後对企业业务的关联和影响,从而找出问题的癥结,提出并实行解决方案。我们期望凭藉多年来积累对各行业的审计经验,结合核数準则,为企业提供高品质、有效率的服务。
如欲查询更多有关法定审计服务的资料,请与我们的专业顾问联络,我们将为您提供免费谘询服务
内部审计不仅是对企业财务数据的关注,而且影响企业营运的所有环节,例如:内部管理、营销策划、营运风险、产品品质及企业营运环境等,并逐步渗透到企业管理的各个层面。
我们资深的内部审计小组具有多年服务不同行业的实践经验。致力透过内部审计,协助企业解决影响营运上的各种问题。
我们的服务包括:
- 经营审计
- 合规性审计
- 流程审计
- 审核内部控制系统并提供改善方案
- 协助建立内部审计机制
- 培训内部审计人员
- 内部审计人员外派
在营商环境日趋複杂的今天,企业基於不同的运营目的,必须进行有针对性的审计,以满足不同管理目标及需求。
我们积累了对各行业不同目的的审计经验,透过审计师的审计和专业建议,为投资者的决策提供可靠的依据。
我们的服务包括:
- 为合併、收购、公司上市及诉讼事宜提供特别审计
- 特许权使用费审计
- 盈利预测审计
- 基於管理层的要求作特别审计